上海用鑫信息科技有限公司得益于拥有一支专业、敬业、精业的成长型、经验型团队。在过去的时间里,用鑫信息为客户及合作伙伴提供了高质量、高性价比、高满意度的优质用友软件服务,并赢得了口碑和肯定,也赢得了团队的不断发展和壮大。用鑫信息时刻在为客户创造更高价值而不断努力,因为用鑫信息坚信“只有客户成功,我们才能成功”的基本理念。 延伸拓展 产品详情:用友总账操作流程-手册一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:一、制单;二审核;三、记帐;四、结帐。现对每一个过程进一步说明: 一、 制单,就是平常我们填制凭证的过程,在用友软件的主界面下,单击“制单”就到填制凭证的界面,单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”,如果科目是“部门核算”、“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的部门、客户或个人、供应商,没有则需要进行编辑一个(即新增一个部门、客户或个人)。 二、 审核,在完成所有制单工作后,就必须换一个操作员进行“审核”,换操作员步骤如下:1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”,选择另一个操作员名称:如“何审核”后,单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框,单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。 三、 记帐,在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 所有记账工作完成后就执行期间损益结转,把费用类和损益类全部结到本年利润中后生成凭证后审核记账后就可以结账了. 四、 结帐,在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整:1、 以财务主管的身份进行总帐系统,(如:以008(用友软件)名字进入才行)单击“结帐”,在该界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可进行反结帐。 2、 反结帐后,在“期末”菜单下单击“对帐”,在对帐界面下执行“CTRL+H”,进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后,在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后,进行取消审核,(必须是审核凭证的操作员名字,如:009(用友财务软件)审核)取消审核后,就可对错误的凭证进行修改了。报 表:在当月工作做完了后就该出当月报表了。 1、 启动UFO报表系统,打开E:公司财务报表资产负债表.REP 后,在“编辑”菜单下‘追加’表页,追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页,单击菜单中“年”字,然后输入“单位名称”,“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。 2、 损益表同资产负债表。
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